চলমান বাজেট

জেলা পরিষদ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
বাজেট সার-সংক্ষেপ
অর্থ বছরঃ ২০২৫-২০২৬ খ্রিঃ।
.
| আয়ের খাতসমূহ | ||||
| খাত সমূহ | বাজেট | পূর্ববর্তী বৎসরের সংশোধিত বাজেট | বিগত অর্থ বৎসরের পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট | |
| ১ম অংশ চলতি হিসাব
|
|
|||
| ক. বিভিন্ন খাতের নিজস্ব তহবিল
|
১৪,৫১,২৪,০০০.০০
|
১৩,৬৩,৬৫,৩৪০.৩০ | ১২,৭২,৩১,৮২৬.০০ | |
| খ. সরকারী অনুদান | ৭,০৪,৭১,৩০০.০০ | ৭,০৪,৭১,৩০০.০০ | ৫,০৩,৮৪,০০০.০০ | |
| মোট (ক+খ)
|
২১,৫৫,৯৫,৩০০.০০ | ২০,৬৮,৩৬,৬৪০.৩০ | ১৭,৭৬,১৫,৮২৬.০০ | |
| ২য় অংশ মূলধন হিসাব
|
||||
| বিভিন্ন খাতে আয়
|
১,১৫,০০,০০০.০০ | ৫৫,১৪,৪১৭.০০ | ৮১,৪৬,২১২.০০ | |
| মোট আয়
(১ম ও ২য় অংশ)
|
২২,৭০,৯৫,৩০০.০০ | ২১,২৩,৫১,০৫৭.৩০ | ১৭,৭৬,১৫,৮২৬.০০ | |
| প্রারম্ভিক স্থিতি | ২৩,১১,১৫,৩০০.০০ | ২০,০৩,৮৩,৫০৮.৯৮ | ২০,২২,৫৭,২৮২.৬৫ | |
| সর্বমোটঃ | ৪৫,৮২,১০,৬০০.০০ | ৪১,২৭,৩৪,৫৬৬.২৮ | ৩৭,৯৮,৭৩,১০৮.৬৫ | |
জেলা পরিষদ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
বাজেট সার-সংক্ষেপ
অর্থ বছরঃ ২০২৫-২০২৬ খ্রিঃ।
.
| ব্যয়ের বিবরণ | |||||
| খাত সমূহ | বাজেট | পূর্ববর্তী বৎসরের সংশোধিত বাজেট | বিগত অর্থ বৎসরের পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট | ||
| ১ম অংশ চলতি হিসাব
|
|
||||
| ক. সাধারন সংস্থাপন ও অন্যান্য সংস্থাপন ব্যয়
|
১২,৩৯,৮৬,৬৫০.০০ | ৬,২১,৬১,৭৫০.৪৪ | ৬,২৭,৭৯,১০৮.৬৫ | ||
| খ. উন্নয়ন খাতে ব্যয় (নিজস্ব তহবিল)
|
২,১১,৩৭,৩৫০.০০ | ২২,৭৬,৫০০.০০ | ৩৩,২৭,৮৪২.০০ | ||
| গ) উন্নয়ন খাতে ব্যয় (সরকারী অনুদান) | ৭,০৪,৭১,৩০০.০০ | ৭,০৪,৭১,৩০০.০০ | ৫,০৩,৮৪,০০০.০০ | ||
| মোট (ক+খ+গ)
|
২১,৫৫,৯৫,৩০০.০০ | ১৩,৪৯,০৯,৫৫০.৪৪ | ১১,৬৪,৯০,৯৫১.২৫ | ||
| ২য় অংশ মূলধন হিসাব | |||||
| বিভিন্ন খাতে ব্যয়ঃ
|
৭,৭৪,২৭,৪২২.০০ | ৩,৫৫,৭৮,৩৩৬.০০ | ৫,৩৬,৭৮,২২৬.৩৫ | ||
| মোট ব্যয়ঃ
(১ম ও ২য় অংশ)
|
২৯,৩০,২২,৭২২.০০ | ১৭,০৪,৮৭,৮৮৬.৪৪ | ১৭,০১,৬৯,১৭৭.৬০ | ||
| সমাপনী স্থিতি | ১৬,৮১,৮৭,৮৭৮.০০ | ২৪,২২,৪৬,৬৭৯.৮৪ | ২০,৯৭,০৩,৯৩০.৯৫ | ||
| সর্বমোটঃ | ৪৫,৮২,১০,৬০০.০০ | ৪১,২৭,৩৪,৫৬৬.২৮ | ৩৭,৯৮,৭৩,১০৮.৫৫ | ||
. .
জেলা পরিষদ কার্যালয়
চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
রাজস্ব তহবিলের বাজেট বরাদ্দের আওতায় উন্নয়ন খাতে ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
নিজস্বতহবিলের মোট আয়ঃ ৪১,৫১,২৪,০০০.০০
সংস্থাপন ও অন্যান্য মোট ব্যয়ঃ ১২,৩৯,৮৬,৬৫০.০০
অবশিষ্টঃ ২,১১,৩৭,৩৫০.০০
বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক কার্যাবলীর বরাদ্দের হার
অর্থ বৎসরঃ ২০২৫-২০২৬ খ্রিঃ।
| ক্রমিক নং | বিবরণ | বরাদ্দের হার (%) | ২০২৫-২০২৬ (টাকার পরিমান) | ২০২৪-২০২৫ (টাকার পরিমান) সংশোধিত বাজেট |
| ১. | বাধ্যতামূলক কার্যাবলী | ৪০% | ৮৪,৫৪,৯৪০.০০ | — |
| ২. | ঐচ্ছিক কার্যাবলীঃ | — | — | — |
| – | (ক) শিক্ষা | ১০% | ২১,১৩,৭৩৫.০০ | ০.০০ |
| – | (খ) সংস্কৃতি | ১০% | ২১,১৩,৭৩৫.০০ | ০.০০ |
| – | (গ) সমাজ কল্যাণ | ১০% | ২১,১৩,৭৩৫.০০ | ১২,৭৭,০০০.০০ |
| (ঘ) অর্থনৈতিক কল্যাণ | ১০% | ২১,১৩,৭৩৫.০০ | ১৯,৩০,৫০০.০০ | |
| – | (ঙ) জনস্বাস্থ্য | ৫% | ১০,৫৬,৮৬৭.০০ | ০.০০ |
| – | (চ) গণপূর্ত | ৫% | ১০,৫৬,৮৬৭.০০ | ০.০০ |
| – | (ছ) সাধারণ | ৫% | ১০,৫৬,৮৬৭.০০ | ০.০০ |
| ৩. | রিজার্ভ (সংরক্ষিত) | ৫% | ১০,৫৬,৮৬৭.০০ | ০.০০ |
| – | মোট | ১০০% | ২,১১,৩৭,৩৫০.০০ | ৩২,০৭,৫০০.০০ |
Govt. Forms
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
মোট পরিদর্শক





Visit Today : 120 |
Visit Yesterday : 172 |
This Month : 1974 |
Total Visit : 61690 |
Total Hits : 251832 |
Visit Today : 120
Visit Yesterday : 172
This Month : 1974
Total Visit : 61690
Total Hits : 251832